PrestaShop Btw & fiscaliteit

Onze beste PrestaShop modules voor grensoverschrijdende btw

Drie modules, en een drempel die u niet meer mist.

De drempel van 10.000 euro passeer je zonder waarschuwing, en vanaf dat moment betaalt u het verschil tussen uw tarief en dat van de klant. De vraag is niet welk tarief u toepast, maar of uw winkel het automatisch kent.

Het probleem

Komt dit bekend voor?

Een drempel die je niet ziet aankomen

Hij telt op over alle landen en wordt in stilte gepasseerd. Daarna is elke factuur fout.

Btw die u uiteindelijk zelf draagt

De klant betaalt wat er stond. Het verschil met het juiste tarief is voor u.

Een B2B-klant zonder gecontroleerd nummer

Een ongeldig btw-nummer, en u bent de btw verschuldigd die u niet heeft gefactureerd.

Een tarief dat niemand heeft ingesteld

Een product vertrekt zonder belastingtarief, en de fout raakt een hele categorie.

De shortlist

Onze selectie, gerangschikt

Elke module hieronder is gebouwd, onderhouden en ondersteund door ons team. De rangschikking weerspiegelt wat wij als eerste zouden installeren op een klantwinkel.

  1. OSS/IOSS: het juiste tarief per land van de klant, de drempel van 10.000 euro bewaakt, de aangifte voorbereid per land.

    Automatiseer uw btw-conformiteit voor e-commerce binnen de EU: btw-rapport per land van verbruik, bewaking van de drempel van 10.000 EUR, OSS-kwartaalexport en IOSS-beheer voor…

  2. VIES-controle van het btw-nummer en verlegging. Zonder controle bent u de niet-gefactureerde btw verschuldigd.

    Controleer intracommunautaire btw-nummers via VIES in realtime bij de checkout, pas de verleggingsregeling (0 % btw, art. 138) automatisch toe voor uw Europese B2B-klanten,…

  3. Standaard belastingregel bij het aanmaken van het product. De onzichtbare fout die een hele categorie kan raken.

    Pas automatisch uw btw-groep toe op elk nieuw PrestaShop-product, in plaats van Geen belasting. Compatibel met de productpagina v2, multistore, met de modus alleen…

Vergelijking naast elkaar

Module Beste keuze voor Prijs Beoordeling Link
Btw OSS / IOSS: EU-aangiften & drempel van 10.000 EUR Eerst: de meest voorkomende fout 89,00
Validatie Intracommunautaire btw via VIES & B2B-verlegging Het B2B-geval, beveiligd 79,00
Automatische Standaard Btw-regel bij het Aanmaken van een Product: PrestaShop 8 & 9 Geen product zonder tarief 49,00

De drempel van 10.000 euro passeer je zonder waarschuwing

Dat is de valkuil van grensoverschrijdende btw. Zolang uw verkopen naar andere EU-landen onder de 10.000 euro per jaar blijven, past u uw nationale btw toe. Zodra u erover gaat, moet u de btw van het land van uw klant toepassen, voor elk land, vanaf de eerste euro erboven.

En een verkeerde btw is geen afrondingsfout

Het is een foute factuur, een foute aangifte en een bedrag dat u uiteindelijk zelf draagt. De klant heeft betaald wat er stond; het verschil met het juiste tarief is voor u.

De juiste vraag is niet “welk tarief pas ik toe”

Het is: past mijn winkel automatisch het juiste toe, kent ze het B2B-geval, en kan ik aan het einde van het kwartaal aangifte doen zonder handmatig rekenwerk. Drie vragen, één onderwerp.

Koopgids

Hoe te kiezen

Begrijp eerst de drempel die je in stilte passeert

Onder 10.000 euro grensoverschrijdende EU-omzet past u uw nationale btw toe. Erboven die van het land van de klant. De drempel telt op over alle landen en wordt in stilte gepasseerd: één goede maand, en elke volgende factuur met het verkeerde tarief kost u het verschil.

Automatiseer dan het juiste tarief: de OSS

Het OSS-tarief wordt toegepast volgens het land van de klant, en één aangifte in uw eigen land vervangt de registratie in elk land afzonderlijk. Dit is de meest voorkomende en duurste fout wanneer hij ontbreekt.

Beveilig dan het B2B-geval: de VIES

Een geldige B2B-klant met gecontroleerd btw-nummer wordt zonder btw gefactureerd (verlegging). Maar alleen mét VIES-controle: een ongeldig nummer, en u bent de btw verschuldigd die u niet heeft gefactureerd.

En sluit de keten bij het begin: de belastingregel

De beste automatisering is zinloos als een product zonder belastingtarief wordt aangemaakt. Een standaardregel bij het aanmaken garandeert dat geen enkel product door de mazen glipt, de onzichtbare fout die hele categorieën kan raken.

Wat u wint

Het juiste tarief, zonder handmatig rekenen

Het OSS-tarief wordt automatisch toegepast volgens het land van de klant, zodra de drempel valt.

De drempel die u niet meer mist

De drempel van 10.000 euro wordt bewaakt. U hoort dat u hem passeert, voor de fiscus het doet.

Het B2B-geval, correct behandeld

VIES-controle van het btw-nummer en verlegging. De geldige B2B-klant wordt correct zonder btw gefactureerd.

De aangifte, al gesorteerd

De OSS-aangifte wordt voorbereid, uitgesplitst per land. Geen kwartaaleinde in een spreadsheet.

Geen product zonder tarief

De belastingregel wordt toegepast bij het aanmaken van het product. Geen enkel product vertrekt zonder het juiste tarief.

De juiste metriek

Niet de omzet. Het aandeel correct belaste bestellingen is het cijfer dat een controle overleeft.

Implementatie

Van installatie tot resultaat

  1. Bewaak de drempel van 10.000 euro

    Hij telt op over alle landen en wordt in stilte gepasseerd.

  2. Pas automatisch het juiste tarief toe

    Het OSS-tarief per land van de klant, één aangifte in uw eigen land.

  3. Controleer het B2B btw-nummer

    Een gecontroleerd nummer beveiligt de verlegging. Een vals nummer kost u de btw.

  4. Stel de belastingregel in bij aanmaak

    Geen enkel product vertrekt zonder het juiste tarief.

  5. Meet het juiste cijfer

    Niet de omzet. Het aandeel correct belaste bestellingen.

“We passeerden de drempel van 10.000 euro in mei en zagen het in november. Zes maanden facturen met het verkeerde tarief. Het verschil hebben we uit eigen zak bijgelegd, de klant had allang betaald.”

Klantervaring — PrestaShop winkel, woonartikelen

Veelgestelde vragen

Wat is die drempel van 10.000 euro?

Het is een gemeenschappelijke Europese drempel voor afstandsverkopen: zolang uw grensoverschrijdende B2C-verkopen binnen de EU onder de 10.000 euro per jaar blijven, past u uw nationale btw toe. Erboven moet u de btw van het bestemmingsland toepassen, voor elk land, vanaf de eerste euro boven de drempel.

Waarom is die drempel gevaarlijk?

Omdat hij optelt en in stilte gepasseerd wordt. Eén goede maand over meerdere landen, en u zit erboven zonder het te zien. Vanaf dat moment is elke factuur met uw nationale tarief fout, en het verschil draagt u, niet de klant.

OSS of IOSS: wat is het verschil?

De OSS (éénloketsysteem) laat u de verschuldigde btw in alle EU-landen afdragen via één aangifte in uw eigen land, in plaats van u in elk land te registreren. De IOSS is het equivalent voor importen onder 150 euro. Zonder de juiste te gebruiken, vermenigvuldigt u de formaliteiten.

En het btw-nummer van mijn B2B-klant?

Als uw B2B-klant een geldig btw-nummer heeft in een ander EU-land, factureert u zonder btw: hij verlegt de btw zelf. Maar alleen als het nummer via VIES gecontroleerd is. Een ongeldig nummer, en u bent de btw verschuldigd die u niet heeft gefactureerd.

Waarom het btw-nummer via VIES controleren?

Omdat de VIES-database in realtime zegt of het nummer bestaat en geldig is. Zonder controle vertrouwt u op een nummer dat uw klant heeft ingevoerd, en als het vals is, draagt u de niet-gefactureerde btw. De controle is het enige dat de verlegging beveiligt.

Welke metriek volgen?

Het aandeel correct belaste bestellingen, niet de omzet. Een controle kijkt niet naar hoeveel u heeft verkocht, maar of elke factuur het juiste tarief draagt. Dat cijfer is het enige dat een controle overleeft.

Waarmee beginnen?

Met het OSS-tarief en de drempelbewaking, omdat dat de meest voorkomende en duurste fout dekt. Dan de VIES-controle voor B2B. De belastingregel bij het aanmaken van het product sluit de keten, zodat geen enkel nieuw product zonder tarief vertrekt.

Weet u niet zeker welke bij uw winkel past?

Vertel ons uw context: we antwoorden met een eerlijke aanbeveling, geen verkooppraatje.