PrestaShop IVA e fiscalità

I nostri migliori moduli PrestaShop per l’IVA transfrontaliera

Tre moduli — e una soglia che non si manca più.

La soglia di 10.000 € si supera senza accorgersene — e da allora pagate la differenza tra la vostra aliquota e quella del cliente. La domanda non è quale aliquota applicate, ma se il vostro negozio la conosce in automatico.

Il problema

Vi suona familiare?

Una soglia che non si vede arrivare

Si accumula su tutti i paesi e si supera in silenzio. Poi, ogni fattura è sbagliata.

Un'IVA che finite per pagare

Il cliente paga ciò che vedeva a schermo. La differenza con l'aliquota giusta è vostra.

Un cliente B2B senza numero verificato

Una partita IVA non valida, e dovete l'IVA che non avete addebitato.

Un'aliquota che nessuno ha messo

Un prodotto va online senza aliquota — e l'errore colpisce un'intera categoria.

La selezione

La nostra selezione, classificata

Ogni modulo qui sotto è sviluppato, mantenuto e supportato dal nostro team. La classifica riflette ciò che installeremmo per primo sul negozio di un cliente.

  1. IVA OSS / IOSS — Dichiarazioni UE & soglia 10.000 €

    Per primo — l'errore più comune

    OSS/IOSS: l'aliquota giusta per paese del cliente, la soglia di 10.000 € monitorata, la dichiarazione preparata per paese.

    Automatizzate la conformità IVA del vostro e-commerce nell'UE: rapporto IVA per paese di consumo, monitoraggio della soglia di 10.000 €, esportazione OSS trimestrale e…

  2. Verifica VIES della partita IVA e inversione contabile. Senza verifica, dovete l'IVA non addebitata.

    Verifica le partite IVA intracomunitarie tramite VIES in tempo reale al checkout, applica l'inversione contabile (IVA 0 %, art. 138) automaticamente per i tuoi…

  3. Regola fiscale predefinita alla creazione del prodotto. L'errore invisibile che può colpire un'intera categoria.

    Applica automaticamente il tuo gruppo di imposte a ogni nuovo prodotto PrestaShop, invece di "Nessuna imposta". Compatibile con la pagina prodotto v2, multistore, con…

Confronto affiancato

Modulo Ideale per Prezzo Voto Link
IVA OSS / IOSS — Dichiarazioni UE & soglia 10.000 € Per primo — l'errore più comune 89.00
Validazione IVA Intracomunitaria VIES e Inversione Contabile B2B Il caso B2B, in sicurezza 79.00
Regola fiscale predefinita automatica alla creazione prodotto — PrestaShop 8 & 9 Nessun prodotto senza aliquota 29.00

La soglia di 10.000 € si supera senza accorgersene

È la trappola dell’IVA transfrontaliera. Finché le vostre vendite verso altri paesi UE restano sotto i 10.000 € l’anno, applicate la vostra IVA nazionale. Appena la superate, dovete applicare l’IVA del paese del vostro cliente — per ogni paese, dal primo euro oltre.

E un’IVA sbagliata non è un errore di arrotondamento

È una fattura sbagliata, una dichiarazione sbagliata e un importo che finite per pagare voi. Il cliente ha pagato ciò che vedeva a schermo; la differenza con l’aliquota corretta è vostra.

La domanda giusta non è «quale aliquota applico»

È: il mio negozio applica quella giusta in automatico, conosce il caso B2B, e posso dichiarare a fine trimestre senza calcoli manuali? Tre domande, un solo tema.

Guida all'acquisto

Come scegliere

Prima, capite la soglia che si supera in silenzio

Sotto i 10.000 € di fatturato transfrontaliero UE applicate la vostra IVA nazionale. Oltre, quella del paese del cliente. La soglia si accumula su tutti i paesi e si supera in silenzio — un buon mese, e ogni fattura successiva con l'aliquota sbagliata vi costa la differenza.

Poi automatizzate l'aliquota giusta — l'OSS

L'aliquota OSS è applicata per paese del cliente, e un'unica dichiarazione nel vostro sostituisce la registrazione in ciascuno. È l'errore più comune e più costoso quando manca.

Poi mettete in sicurezza il caso B2B — il VIES

Un cliente B2B valido con partita IVA verificata è fatturato senza IVA (inversione contabile). Ma solo con verifica VIES: un numero non valido, e dovete l'IVA che non avete addebitato.

E chiudete la catena all'inizio — la regola fiscale

La migliore automazione non serve se un prodotto viene creato senza aliquota. Una regola predefinita alla creazione garantisce che nessun prodotto sfugga alla rete — l'errore invisibile che può colpire intere categorie.

Cosa ci guadagnate

L'aliquota giusta, senza calcolo manuale

L'aliquota OSS è applicata in automatico per paese del cliente, appena scatta la soglia.

La soglia che non mancate più

La soglia di 10.000 € è monitorata. Sapete di superarla — prima del fisco.

Il caso B2B, trattato bene

Verifica VIES della partita IVA e inversione contabile. Il cliente B2B valido è fatturato senza IVA.

La dichiarazione, già ordinata

La dichiarazione OSS è preparata, suddivisa per paese. Niente foglio di calcolo a fine trimestre.

Nessun prodotto senza aliquota

La regola fiscale scatta alla creazione del prodotto. Nessun prodotto va online senza l'aliquota giusta.

La metrica giusta

Non il fatturato. La quota di ordini correttamente tassati è la cifra che sopravvive a un controllo.

Implementazione

Dall'installazione ai risultati

  1. Monitorate la soglia di 10.000 €

    Si accumula su tutti i paesi e si supera in silenzio.

  2. Applicate l'aliquota giusta in automatico

    L'aliquota OSS per paese del cliente, un'unica dichiarazione nel vostro.

  3. Verificate la partita IVA B2B

    Un numero verificato mette in sicurezza l'inversione. Uno sbagliato vi costa l'IVA.

  4. Impostate la regola fiscale alla creazione

    Nessun prodotto va online senza l'aliquota giusta.

  5. Misurate la cifra giusta

    Non il fatturato. La quota di ordini correttamente tassati.

“Abbiamo superato la soglia di 10.000 € a maggio e ce ne siamo accorti a novembre. Sei mesi di fatture con l'aliquota sbagliata. La differenza l'abbiamo versata di tasca nostra — il cliente aveva pagato da un pezzo.”

Testimonianza cliente — Negozio PrestaShop, casalinghi

Domande frequenti

Cos'è la soglia di 10.000 €?

È una soglia UE comune per le vendite a distanza: finché le vostre vendite B2C transfrontaliere nell'UE restano sotto i 10.000 € l'anno, applicate la vostra IVA nazionale. Oltre, dovete applicare l'IVA del paese di destinazione — per ogni paese, dal primo euro oltre la soglia.

Perché questa soglia è pericolosa?

Perché si accumula e si supera in silenzio. Un buon mese su più paesi e l'avete superata senza accorgervene. Da allora ogni fattura con la vostra aliquota nazionale è sbagliata — e la differenza la portate voi, non il cliente.

OSS o IOSS: che differenza c'è?

L'OSS (sportello unico) vi permette di versare l'IVA dovuta in tutti i paesi UE tramite un'unica dichiarazione nel vostro paese, invece di registrarvi in ciascuno. L'IOSS è l'equivalente per le importazioni sotto i 150 €. Senza usare quello giusto, moltiplicate gli adempimenti.

E la partita IVA del mio cliente B2B?

Se il vostro cliente B2B ha una partita IVA valida in un altro paese UE, fatturate senza IVA — la assolve lui stesso (inversione contabile). Ma solo se il numero è verificato via VIES. Un numero non valido, e dovete l'IVA che non avete addebitato.

Perché verificare la partita IVA via VIES?

Perché la banca dati VIES dice in tempo reale se il numero esiste ed è valido. Senza verifica, vi fidate di un numero digitato dal cliente — e se è sbagliato, portate l'IVA non addebitata. La verifica è l'unica cosa che mette in sicurezza l'inversione contabile.

Quale metrica seguire?

La quota di ordini correttamente tassati — non il fatturato. Un controllo non guarda quanto avete venduto, ma se ogni fattura porta l'aliquota giusta. Quella cifra è l'unica che sopravvive a un controllo.

Da dove comincio?

Dall'aliquota OSS e dal monitoraggio della soglia, perché copre l'errore più comune e più costoso. Poi la verifica VIES per il B2B. La regola fiscale alla creazione del prodotto chiude la catena — perché nessun prodotto nuovo vada online senza aliquota.

Non sapete quale fa al caso del vostro negozio?

Raccontateci il vostro contesto: rispondiamo con una raccomandazione schietta, non con un discorso di vendita.